Auditoría & Control Interno
Nuestro principal objetivo es dar una opinión de auditoría independiente, con el objetivo de promover la razonabilidad en los estados financieros, basados en procedimientos y tecnología de revisión, documentación, análisis, administración y comunicación de los riesgos de control interno, aplicando herramientas de consultas técnicas como las Norma Internacional de Información Financiera (NIIF).
Revisamos las cuentas, procesos, procedimientos y automatismos de la empresa. Detectamos posibles fallas y proponemos mejoras capaces de aumentar la rentabilidad y producción del negocio.
PROCEDIMIENTOS REALIZADOS
Ejecutamos planes de acción para que la compañía lleva a cabo sus operaciones de la forma más eficiente, maximizando sus recursos y mejorando sus resultados con la intención de alcanzar e incluso sobrepasar los objetivos marcados.
- Auditoría interna.
- Auditoría externa.
- Elaboración de Estados Financieros con notas.
- Investigaciones especiales.
TIPOS DE AUDITORÍAS
Existen múltiples tipos de auditorías según los intereses y objetivos marcados por el cliente. Cada una tiene un propósito diferente, pero en general ayudan a mejorar procesos de la empresa y descubrir y subsanar posibles fallas. Efectuamos auditorías de:
- Cumplimiento de leyes impositivas.
- Cumplimiento de la debida Diligencia y Blanqueo de Capital.
- Cumplimiento administrativo.
- Etc.
RESOLVEMOS TODAS TUS DUDAS...
¿Sabes qué debes tener en cuenta al establecer un sistema de control interno?
Normas, políticas y procedimientos debidamente aprobados por la Administración, Gerencia o Junta Directiva.
¿Conoces los riesgos más comunes de no contar con un sistema de control interno?
- Omisión o errores en registros o procedimientos.
- Ausencia parcial o total de segregación de funciones.
- Dependencia por la concentración de conocimiento.
- Reproceso de información.
¿Necesitas Ayuda?
Por favor, escríbenos sin compromiso. Te responderemos lo más pronto posible.
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